Нужна готовая работа? пришлите ссылку на страницу в WhatsApp 79264944574 или Telegram

Артикул: 421204001
Стоимость готовой работы: 650 рублей*
  • Бухгалтерский учёт и анализ ХГУЭП 2016 Коробкова — 3 вариант

    Вариант 3

    ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

    Вариант 3

    1. Предмет бухгалтерского учёта, классификация имущества по источникам их образования.
    2. Сущность и значение бухгалтерской отчетности. Состав и требования, предъявляемые к бухгалтерской отчётности.
    3. Практическое задание вариант 3.

    ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

    На основе данных для выполнения задания:

    1) откройте счета бухгалтерского учёта и запишите в них остатки по данным баланса на 01 июля 201_ г., расположив счета в порядке возрастания (если необходимо, откройте счета, по которым не было начального сальдо);

    2) запишите все хозяйственные операции за июль 201_ года в журнал регистрации, определив корреспонденцию счетов по каждой операции;

    3) расчёт недостающих сумм произведите в таблицах;

    4) отразите все хозяйственные операции на счетах, подсчитайте обороты по каждому счёту и выведите конечные остатки;

    5) составьте оборотную ведомость по счетам синтетического учёта, сверьте итоги оборотной ведомости с итогом журнала хозяйственных операций;

    6) составьте баланс на 01 августа 201_ г. на основе данных оборотной ведомости, подведите итоги по каждому разделу актива и пассива баланса.

    Исходные данные для выполнения практической части контрольной работы ОАО «Мебельный комбинат» производит два вида продукции: кресла-кровати (продукция А) и диваны (продукция Б).

    Извлечение из приказа по учётной политике ОАО «Мебельный комбинат»:

    — в текущем учёте движение материалов отражается по их учётной стоимости, а в конце месяца учётная стоимость доводится до фактической себестоимости через отклонения;

    — заготовление материалов учитывается на счёте 10 «Материалы» (счета 15 «Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов» не применяются);

    — отклонения от учётной стоимости учитываются по субсчетам 10/1 и 10/2, другие субсчета к счету 10 «Материалы» в организации не используются;

    — незавершённое производство на конец отчётного периода оценивается в бухгалтерском учёте по фактической производственно й себестоимости;

    — готовая продукция в текущем бухгалтерском учёте оценивается по фактической производственно й себестоимости;

    — доходы признаются по мере отгрузки продукции и предъявления покупателю расчётных документов, право собственности на продукцию переходит к покупателю в момент её отгрузки.

    Остатки по счетам бухгалтерского учёта ООО «Мебельный комбинат» на 01 января 201___г.

    Шифр и наименование счёта Сумма, руб.
    01 «Основные средства» 1 245 900
    02 «Амортизация основных средств» 110 500
    04 «Нематериальные активы» 698 000
    05 «Амортизация нематериальных активов» 94 000
    08 «Капитальные вложения» 920 000
    10 «Материалы», в т.ч.

    10/1 – материалы по учётной цене

    10/2 – отклонения

    4 628 300

    4 396 900

    231 400

    20 «Основное производство» 3 550 000
    43 «Готовая продукция» 420 000
    50 «Касса» 12 000
    51 «Расчётный счёт» 4 082 000
    52 «Валютный счёт» 42 000
    58 «Финансовые вложения» 200 000
    60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» 862 000
    62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» 42 000
    66 «Краткосрочные кредиты и займы» 220 000
    68 «Расчёты по налогам и сборам» 280 100
    69 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению» 321 200
    70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» 404 000
    71 «Расчёты с подотчётными лицами» 128 000
    75 «Расчёты с учредителями» 140 000
    76 «Расчёты с разными дебиторами» 224 100
    80 «Уставный капитал» 11 543 000
    82 «Резервный капитал» 200 000
    83 «Добавочный капитал» 773 000
    84 «Нераспределённая прибыль» 1 524 500
    Итого 32 664 600

    Расшифровка остатков незавершённого производства

    Вид продукции Вариант Вариант Вариант Вариант Вариант
    1 2 3 4 5
    Кресла-кровати, руб. 2 300 2 290 2 280 2 270 2 260
    Диваны, руб. 1 250 1 260 1 270 1 280 1 290
    Итого 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550

    Остатки готовой продукции на 01 января 201____г.

    Вид продукции Количество Сумма
    43/1 – Кресла-кровати 600 252 000
    43/2 – Диваны 60 168 000
    Итого   420 000

    Хозяйственные операции ОАО «Мебельный комбинат» за январь 201____г.

    № п/п

    Содержание операции Сумма, руб. Проводка
    Дт

    Кт

    1 Принят к оплате счёт поставщика за поступившие на склад материалы, в том числе:

    – сырьё и материалы по учётным  ценам  – 760 000 руб., отклонения – + 13 200 руб.

     

     

    760 000

    13200

       
    2 Поступили на склад материалы от подотчётных лиц по учётным ценам – 2 500 руб., отклонения – + 200 руб. 2500

    200

       
    3 Отпущены  со  склада  сырьё  и  материалы по учётным ценам:

    – на производство кресел-кроватей

    – на производство диванов

    – на обслуживание оборудования основных цехов

    – на общехозяйственные нужды

    – на строительство склада готовой продукции

    Итого

     

     

    320 000

    480 000 42 500

    6 700

    75 000

    924 200

       
    4 Списаны отклонения от учётной стоимости по сырью и материалам на производство:

    – кресел-кроватей

    – диванов

    Итого

     

     

    ?

    ?

    ?

       
    5 Списаны отклонения от учётной стоимости по прочим материалам:

    – на обслуживание оборудования основных цехов

    – на общехозяйственные нужды

    – на строительство склада готовой продукции

    Итого

    ?

     

    ?

    ?

    ?

       
    6 Оприходованы в кассу наличные деньги, полученные с расчётного счёта для выплаты заработной платы работникам за январь 201_г. и на командировки 125 000    
    7 Выданы наличные деньги из кассы:

    – в погашение задолженности по заработной

    плате

    – под отчёт на командировочные расходы

    Итого

    113 000

    12 000

    125 000

       
    8 Начислена и распределена по направлениям

    затрат заработная плата за февраль:

    – рабочим за изготовление кресел-кроватей

    – рабочим за изготовление диванов

    – рабочим за строительство склада готовой

    продукции

    – рабочим за ремонт оборудования основных

    цехов

    – персоналу управления организацией,

    работникам общехозяйственных служб

    Итого

     

     

    48 000

    36 000

     

    65 000

    32 000

     

    73 000

     

    254 000

       
    9 Начислены страховые взносы органам

    социального страхования и обеспечения с

    начисленной заработной платы:

    Рабочим за изготовление кресел-кроватей

    Рабочим за изготовление диванов

    Рабочим за строительство склада готовой

    продукции

    Рабочим за ремонт оборудования основных

    цехов

    Персоналу управления организацией,

    работникам общехозяйственных служб

    Итого

     

     

     

    ?

    ?

    ?

     

    ?

     

    ?

     

    ?

       
    10 Произведены удержания из заработной

    платы, начисленной работникам за август:

    — налога на доходы физических лиц

    -алиментов

    Итого

     

     

    22 000

    7 000

       
    11 Перечислена с расчётного счёта задолженность:

    — поставщикам

    — бюджету

    — банку в погашение краткосрочного кредита

    Итого

    650 000

    75 000

    120 000

    845 000

       
    12 Акцептованы и оплачены счета ОАО «Энергосбыт» и МУП «Горводоканал» за потреблённые электроэнергию и воду:

    — оборудование основных цехов

    — на хозяйственные нужды основных цехов

    — на общехозяйственные нужды

    Итого

    123 000 150 000

    95 000

    368 000

       
    13 Начислена амортизация основных средств, эксплуатируемых в:

    — основных цехах

    — общехозяйственных службах

    Итого

     

     

    42 000

    37 000

       
    14 Начислена амортизация нематериальных активов, используемых общехозяйственными службами 6000    
    15 Оприходованы в кассу наличные деньги, полученные с расчётного счёта для выдачи заработной платы работникам за январь 225 000    
    16 Выплачена заработная плата работникам организации за январь 225 000    
    17 Списаны расходы на командировки работников, связанные с управлением организацией 12 000    
    18 Начислен резерв предстоящих расходов и платежей (ремонтный фонд на ремонт оборудования основных цехов) 350 000    
    19 Принят к оплате счёт подрядной организации за работы по ремонту оборудования основных цехов 82 000    
    20 Распределены и списаны общепроизводственные расходы на производство пропорционально заработной плате:

    — кресел-кроватей

    — диванов

    Итого

     

    ?

    ?

    ?

       
    21 Распределены и списаны общехозяйственные расходы на производство пропорционально заработной плате:

    — кресел-кроватей

    — диванов

    Итого

     

    ?

    ?

    ?

       
    22 Приходуется на склад готовая продукция по фактической себестоимости (Примечание: остаток незавершённого производства на 1 февраля по креслам-кроватям – 1 859 162 руб., по диванам – 151 617 руб.):

    Кресла-кровати – 3 000 шт.;

    Диваны – 700 шт.

     

     

    ?

    ?

       
    23 Выставлены счета покупателям за отгруженную им готовую продукцию по продажным ценам (в т.ч. НДС) 7 076 460    
    24 Начислена задолженность бюджету по налогу на добавленную стоимость с выручки ?    
    25 Принят к оплате счёт за доставку готовой продукции до станции отправления 26 000    
    26 Списана фактическая себестоимость проданной продукции:

    Кресла-кровати – 1 300 шт.

    Диваны – 500 шт.

     

     

    ?

    ?

       
    27 Списаны расходы, связанные с продажей продукции (полностью)  

    ?

       
    28 Поступили на расчётный счёт:

    — выручка за отгруженную продукцию

    — задолженность разных организаций дебиторов

    Итого

     

    7 076 460

    15 600

    7 092 060

       
    29 Списан финансовый результат от продажи готовой продукции ?    
    30 Начислен налог на прибыль 199 360    
    Итого      

    Расчёт недостающих сумм представьте в следующих таблицах.

    Расчёт распределения отклонений (транспортно-заготовительных расходов) по материалам за январь 201_ г.

    Показатели Материалы по

    учётным ценам

    Отклонения

    (ТЗР)

    Остаток на начало месяца    
    Поступило за месяц    
    Средний процент отклонения (ТЗР)  
    Израсходовано:    
    а) на производство кресел-кроватей    
    б) на производство диванов    
    в) на общепроизводственные нужды    
    г) на общехозяйственные нужды    
    Всего израсходовано    
    Остаток на конец месяца    

    Ведомость распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов за январь 201_ г.

    Вид

    продукции

    Заработная плата

    производственных

    рабочих

    Соотношение,

    %

    Общепроиз-

    водственные

    расходы

     

    Общехозяй-

    ственные

    расходы

    Кресло-кровать        
    Диван        
    Итого   100    

    Расчёт фактической себестоимости креслам-кроватям и диванам за январь 201_ г. выполните отдельно по форме.

    Расчёт фактической себестоимости продукции за январь 201_ г.

    Статья затрат Незавершённое производство на начало месяца Затраты за месяц Фактическая производственная себестоимость
    Сальдо на начало месяца      
    Материалы      
    ТЗР (отклоения)      
    Заработная плата

    производственных рабочих

         
    Взносы во внебюджетные фонды      
    Общепроизводственные расходы      
    Общехозяйственные расходы      
    Итого      
    Сальдо на конец месяца      

    Оборотная ведомость по синтетическим счетам

    Номер синтетического счёта Сальдо начальное Оборот за месяц Сальдо конечное
    Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
    1 2 3 4 5 6 7
    01 «Основные средства»            
    02 «Амортизация основных средств»            
    04 «Нематериальные активы»            
    05 «Амортизация нематериальных активов»            
    08 «Вложения во внеоборотные активы»            
    10 «Материалы», в т.ч.            
    10/1 – материалы по учётной цене            
    10/2 – отклонение (ТЗР)            
    20 «Основное производство»            
    20/1– НЗП продукции «А»            
    20/2 – НЗП продукции «Б»            
    23 «Вспомогательное

    производство»

               
    25 «Общепроизводственные расходы»            
    26 «Общехозяйственные расходы»            
    44 «Расходы на продажу»            
    43 «Готовая продукция»            
    43/1 — продукция А            
    43/2 — продукция Б            
    50 «Касса»            
    51 «Расчётные счета»            
    62 «Расчёты с покупателями и заказчиками»            
    71 «Расчёты с

    подотчётными лицами»

               
    75 «Расчёты с

    учредителями»

               
    76 «Расчёты с разными

    дебиторами»

               
    60 «Расчёты с

    поставщиками и

    подрядчиками»

               
    62 «Расчёты покупателями

    заказчиками»

               
    ….            
    и т.д.            
    Итого            

    На основании оборотной ведомости необходимо составить

    бухгалтерский баланс на типовом бланке по форме, действующей на момент выполнения задания.


    Нужна готовая работа? пришлите ссылку на страницу в WhatsApp 79264944574 или Telegram